之前留底在那個科目掛著
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務(wù)處理
增值稅3萬,應(yīng)納稅額減征額2萬,實際增值稅1萬。 銀行扣款3萬,又退回了減征額2萬 請問這個分錄怎么做
一般納稅人2022.9月有留抵稅額1萬,2022.12月應(yīng)交增值稅3萬,減去留抵1萬實際繳納2萬,請問這個會計分局怎么做?
19年免稅銷售額讓按交稅申報,已經(jīng)改增值稅,到23年9月,增值稅比如交3萬,11月留抵遞減1萬,實際應(yīng)交2萬,不交,分錄如何寫,11月另一部分留抵遞減1萬滯納金,分錄如何寫,剩下的滯納金也不交,暫不考慮,然后這部分免稅銷售額調(diào)一部分到銷項稅,那所得稅納稅調(diào)減,分錄如何寫,
本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應(yīng)交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應(yīng)交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運費不可正常抵扣嗎?
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轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費未交增值稅2