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19年免稅銷售額讓按交稅申報(bào),已經(jīng)改增值稅,到23年9月,增值稅比如交3萬,11月留抵遞減1萬,實(shí)際應(yīng)交2萬,不交,分錄如何寫,11月另一部分留抵遞減1萬滯納金,分錄如何寫,剩下的滯納金也不交,暫不考慮,然后這部分免稅銷售額調(diào)一部分到銷項(xiàng)稅,那所得稅納稅調(diào)減,分錄如何寫,

2023-12-25 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 08:44

同學(xué),借應(yīng)交費(fèi)用 ——未交增值稅3 貸其他收益1 同學(xué),你不交就不用做賬,因?yàn)橘~做不平,就會一直掛在賬上

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快賬用戶7479 追問 2023-12-25 08:56

那所得稅我要改年報(bào),不用寫分錄?

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快賬用戶7479 追問 2023-12-25 08:57

那部分銷項(xiàng)稅之前在收入那,現(xiàn)在要納稅調(diào)減

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齊紅老師 解答 2023-12-25 08:58

同學(xué),你改了所得稅,需要繳稅,就寫分錄。

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快賬用戶7479 追問 2023-12-25 09:00

不需要交

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:00

就是調(diào)表不調(diào)賬的,不做分錄

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快賬用戶7479 追問 2023-12-25 09:01

那需要把這部分調(diào)到銷項(xiàng)吧

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:02

同學(xué)。你好,是不用調(diào)呀,

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快賬用戶7479 追問 2023-12-25 09:03

那交稅的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)沒有這筆銷項(xiàng)啊,以前是免稅收入發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:36

你如果確認(rèn)收入,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,是要在賬上做收入的。

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同學(xué),借應(yīng)交費(fèi)用 ——未交增值稅3 貸其他收益1 同學(xué),你不交就不用做賬,因?yàn)橘~做不平,就會一直掛在賬上
2023-12-25
我司老板收到了一筆代收的預(yù)估稅金 這個(gè)是什么 是收入嗎
2020-11-11
項(xiàng)稅額(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬 預(yù)交稅款=28340/1.09*0.03=780 5月應(yīng)交稅=1890-1000-780
2021-12-28
你好同學(xué)咨詢什么問題
2023-03-15
您好,老師正在解答中
2022-01-10
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