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老師,1月份銷項稅6萬,進(jìn)項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2021-03-09 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 16:20

你好,你查一下期初未交增值稅明細(xì)賬是否有借方4萬的金額呢

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你好,你查一下期初未交增值稅明細(xì)賬是否有借方4萬的金額呢
2021-03-09
這個自動會抵扣之前的留底進(jìn)項稅的啊
2021-03-09
首先8月的時候,你要把1萬轉(zhuǎn)入留底科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費(fèi)-留抵進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 9月時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 6.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 5 應(yīng)交稅費(fèi)-留底 1 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.5
2021-10-20
你好? ?你是一般納稅人的話。? ? ?購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-03-09
你12月是增值稅銷項稅大于進(jìn)項稅嗎
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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