您好 請(qǐng)問您上個(gè)月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
老師,2024年度福利費(fèi)8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報(bào)銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬,是跟著設(shè)備一起計(jì)提折舊還是說單獨(dú)核算呢?
老師,請(qǐng)問一下,省撥付到企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)人才的個(gè)人款,是按個(gè)稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點(diǎn)擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請(qǐng)問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個(gè)怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎(jiǎng)金,會(huì)影響到社保年度平均工資嗎?這個(gè)事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個(gè)如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個(gè)賬該怎么記
留抵應(yīng)該不用下分錄吧,好像不用下,老師可以先下第一問分錄給我看下?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額227 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額179%2B6.4=185.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅227-185.4=41.6 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅41.6 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 41.6 跟您說的40.67有差異啊 是41.6 ?本月要交稅了 哪里有留抵40.67啊
老師你那樣下憑證,是錯(cuò)的。因?yàn)檫@個(gè)上個(gè)月的留抵6.4萬,是在原來賬上的不用抵。
上個(gè)月的留抵6.4萬 原來賬上哪個(gè)科目呢? 您肯定留在哪個(gè)科目的啊 您前面沒有告知啊