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老師 上月增值稅報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)為667.68 但時(shí)實(shí)際銀行扣款668.69 應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-01-14 14:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-14 14:48

借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01。

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快賬用戶8117 追問(wèn) 2023-01-14 14:55

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-14 14:59

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借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01。
2023-01-14
您好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。或者補(bǔ)打給你
2022-03-23
你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
2020-08-12
那找一下原因是什么原因?要是做錯(cuò)了就紅沖。
2024-04-23
借、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、待抵扣貸、銀行存款。
2024-07-06
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