你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額(跨年了),實(shí)際上稅款都已繳納,繳納增值稅時(shí)賬做成 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師 去年10月份 附加稅沒(méi)有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
老師:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎?
用銀行繳納增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額應(yīng)該為0吧,我看同事做賬,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行存款。 前面需要有借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
每個(gè)月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,下個(gè)月繳納稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對(duì)嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時(shí)繳納附加費(fèi)?附加費(fèi)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加,繳納的時(shí)候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個(gè)人支付的運(yùn)費(fèi),但是對(duì)方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個(gè)單位后面也在無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費(fèi)用-租金填到匯算清繳表格哪個(gè)項(xiàng)目?
有委外的項(xiàng)目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細(xì)總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時(shí)折舊明細(xì)表嗎?
營(yíng)業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計(jì)扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個(gè)允許加計(jì)扣除包括材料金額嗎?后面對(duì)應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報(bào)的納稅總額包含哪些
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中,對(duì)外投資信息,包括對(duì)農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在建期間,購(gòu)員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計(jì)入什么科目
看哪個(gè)科目可以知道還有多少發(fā)票沒(méi)有來(lái)?
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