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你好老師,實(shí)際應(yīng)交增值稅12000,但是賬上不知道為什么提現(xiàn)6600。這個(gè)怎么做調(diào)整呢?

2023-04-01 18:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-01 18:26

您好, 這個(gè)提現(xiàn)6600是什么意思,不太明白

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快賬用戶9284 追問 2023-04-01 18:29

實(shí)際交12000,財(cái)務(wù)報(bào)表提現(xiàn)的是18600

頭像
快賬用戶9284 追問 2023-04-01 18:29

也不知錯(cuò)在哪了

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齊紅老師 解答 2023-04-01 19:11

肯定是有哪筆交了錢,沒有沖掉

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齊紅老師 解答 2023-04-01 19:11

你查下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目明細(xì)表

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快賬用戶9284 追問 2023-04-01 19:46

沖掉應(yīng)該在銀行存款,可是銀行存款是正確的

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-01 19:48

那你直接調(diào)下賬就可以了,調(diào)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-法人

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您好, 這個(gè)提現(xiàn)6600是什么意思,不太明白
2023-04-01
你好 差異的原因是什么呢?
2022-05-13
30行要填寫3634.04元,就對(duì)了
2022-08-03
你好 你們是不是之前結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì) 。 你每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來 和你申報(bào)表來對(duì)才行的。這樣才能找到差異的? 原因??
2021-05-25
?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-07-13
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