您好,具體步驟如下:【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【稅種綜合申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告】—找到對(duì)應(yīng)的稅種(印花稅)【稅源采集】—【新增稅源】—就可以看到【稅源信息采集】界面了—據(jù)實(shí)選擇對(duì)應(yīng)稅目并填寫數(shù)據(jù),保證與計(jì)提數(shù)據(jù)一致—保存。
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營(yíng)業(yè)賬簿如何申報(bào),我已經(jīng)申報(bào)了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營(yíng)業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報(bào)告里點(diǎn)擊稅源信息報(bào)告找到了營(yíng)業(yè)賬簿,但是點(diǎn)進(jìn)去以后是已申報(bào),但系統(tǒng)頁面顯示未申報(bào)。
老師,你好,請(qǐng)問我印花稅已經(jīng)新增了一個(gè)稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想在新增一個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師前幾天已經(jīng)申報(bào)了建筑合同的印花稅已經(jīng)扣款,,現(xiàn)在說還要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅。我采集不了這個(gè)稅源啊
你好老師,今年公司報(bào)稅有個(gè)印花稅營(yíng)業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報(bào)了印花稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅年報(bào)是報(bào)23年一整年的還是24年得提前申報(bào)?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
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可是我?guī)滋烨吧陥?bào)的建筑合同是不是要先更正申報(bào)
這個(gè)不需要的,這個(gè)兩個(gè)是獨(dú)立的