您好,具體步驟如下:【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【稅種綜合申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告】—找到對(duì)應(yīng)的稅種(印花稅)【稅源采集】—【新增稅源】—就可以看到【稅源信息采集】界面了—據(jù)實(shí)選擇對(duì)應(yīng)稅目并填寫數(shù)據(jù),保證與計(jì)提數(shù)據(jù)一致—保存。
老師,我們沒有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營業(yè)賬簿怎么申報(bào)
老師,想咨詢一下天津市的電子稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)于印花稅年度營業(yè)賬簿如何申報(bào),我已經(jīng)申報(bào)了關(guān)于合同的印花稅,然后年度營業(yè)賬簿和合同印花稅不在一起,我在綜合信息報(bào)告里點(diǎn)擊稅源信息報(bào)告找到了營業(yè)賬簿,但是點(diǎn)進(jìn)去以后是已申報(bào),但系統(tǒng)頁面顯示未申報(bào)。
老師,你好,請問我印花稅已經(jīng)新增了一個(gè)稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在想在新增一個(gè)營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師前幾天已經(jīng)申報(bào)了建筑合同的印花稅已經(jīng)扣款,,現(xiàn)在說還要申報(bào)營業(yè)賬簿的印花稅。我采集不了這個(gè)稅源啊
你好老師,今年公司報(bào)稅有個(gè)印花稅營業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報(bào)了印花稅,這個(gè)營業(yè)賬簿印花稅年報(bào)是報(bào)23年一整年的還是24年得提前申報(bào)?
第3問求必要收益率,按公式來算=4%+2.4*(3%-4%)=1.6% 為什么答案是4%+2.4*3% ?
公司未簽訂勞動(dòng)合同,補(bǔ)給員工的雙倍工資違約金需要報(bào)員工個(gè)稅嗎
@董孝彬老師您好,我對(duì)這個(gè)可轉(zhuǎn)換債券理解的不好,我感覺有的題考察的比較細(xì)膩,您不能給我講一下贖回條款,強(qiáng)制性贖回條款,回售條款,大致意思,大白話最好,為什么會(huì)贖回,為什么會(huì)回售,我感覺自己還是懵懵懂懂的沒有真正理解,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,這道題的A選項(xiàng),我覺得對(duì)通貨膨脹不理解,您能不能用大白話讓我一下記住通貨膨脹是什么,通過膨脹為什么會(huì)導(dǎo)致有價(jià)證券價(jià)格下降,增加資金需求造成籌資困難。我發(fā)現(xiàn)我做了很多關(guān)于通貨膨脹得就知道開源節(jié)流,簽訂長期購貨合同
老師,我們在2025年收到了40萬的運(yùn)輸發(fā)票,有28萬的是2024的運(yùn)輸費(fèi)用.賬務(wù)處理該如何做呢
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
外貿(mào)企業(yè),出口退稅視同內(nèi)銷,電子稅務(wù)局如何操作
在判斷購置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
可是我?guī)滋烨吧陥?bào)的建筑合同是不是要先更正申報(bào)
這個(gè)不需要的,這個(gè)兩個(gè)是獨(dú)立的