 
                            二月份申報(bào)的話會(huì)的 會(huì)先繳納匯算清繳退稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,這個(gè)月我們要發(fā)獎(jiǎng)金,平時(shí)每個(gè)人一個(gè)月也就3800,現(xiàn)在獎(jiǎng)金是8000,請(qǐng)問(wèn)我是合并申報(bào)合適,還是單獨(dú)計(jì)稅獎(jiǎng)金合適?我們1月份發(fā)放獎(jiǎng)金,個(gè)稅是不是算在2022年里面了。
老師,我們年初要是發(fā)放獎(jiǎng)金的話,打算工資獎(jiǎng)金合并申報(bào),因?yàn)槲覀兠總€(gè)月工資不高,但是我要是年初把獎(jiǎng)金一起申報(bào)了,會(huì)不會(huì)要提前繳納個(gè)稅,最后才能退稅嗎?
全年一次性獎(jiǎng)金和工資一起發(fā)放,因?yàn)槲?021年的工資都比較的底 ,但是我在2022年1月份發(fā)全年一次性獎(jiǎng)金時(shí),意思是要把全年一次性獎(jiǎng)金和2月份的工資合計(jì)申報(bào),但是1月份工資加上2021年年終獎(jiǎng)超過(guò)了5000元 那么1元需要繳納個(gè)稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)在當(dāng)月6月份發(fā)放今年的年終獎(jiǎng),個(gè)稅申報(bào)和工資不能合并一起申報(bào)吧?需要在7月份電子稅務(wù)局里“全年一次性獎(jiǎng)金”申報(bào)對(duì)嗎?年底不能再發(fā)第二次是吧?如果還有獎(jiǎng)金的話并入當(dāng)月工資計(jì)算個(gè)人所得稅?
老師,年終獎(jiǎng)我12月跟工資一起計(jì)提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報(bào),那這樣年終獎(jiǎng)跟12月工資是不是都屬于2022年的費(fèi)用?然后我年終獎(jiǎng)跟工資合并在工資薪金里面一起申報(bào),還是把年終獎(jiǎng)單獨(dú)做全年一次性獎(jiǎng)金去申報(bào)?哪種方式可以少交個(gè)稅?
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?


我們每個(gè)月也就3800元工資,然后大部分人都是8000的獎(jiǎng)金,只有一個(gè)人是8萬(wàn)獎(jiǎng)金,這樣老師我們是不是合并申報(bào)合適,我們應(yīng)該是2月初申報(bào)個(gè)稅
你好 對(duì)的 八萬(wàn)的每個(gè)月工資3800的嗎
是的呢,老師,這個(gè)8萬(wàn)的我是不是可以一部分合并,一部分單獨(dú)申報(bào)呢
是的 可以這么做的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們12月份工資已經(jīng)申報(bào)完了,12月份工資我們是1月份發(fā)放,等于這個(gè)月工資已經(jīng)申報(bào)了,那我們這個(gè)月在發(fā)獎(jiǎng)金是不是不能算在工資里了?
可以的 但是屬于22年的收入了
可是12月份工資,1月份發(fā)放,個(gè)稅都申報(bào)了,稅務(wù)也報(bào)完稅了,但是現(xiàn)在又要發(fā)獎(jiǎng)金,那我這個(gè)獎(jiǎng)金不能按照工資走,只能全部按照獎(jiǎng)金走嘛?要是按照工資走,我們還能退稅,要是按照獎(jiǎng)金走就直接3%不能退了
可以按工資 可以安全年一次獎(jiǎng)金 可懂 只不過(guò)你下個(gè)月申報(bào)屬于他們個(gè)人22年的收入了
我們12月份的工資,1月份發(fā)放了,2月初申報(bào)。然后1月份按照工資發(fā)放的獎(jiǎng)金,應(yīng)該也是2月份申報(bào),可是,這不就相當(dāng)于1月份我們發(fā)了兩次工資,而且獎(jiǎng)金那部分工資我們也沒(méi)有計(jì)提呢,老師
在12月份借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資計(jì)提的金額是工資加上獎(jiǎng)金的。
二月份申報(bào)的時(shí)候,你可以選擇合并到一塊 在工資薪金里面也可以選擇單獨(dú)申報(bào),在全年一次獎(jiǎng)金收入,哪個(gè)交稅少按照哪個(gè)來(lái)。
老師,我們的獎(jiǎng)金是臨時(shí)決定的,之前12月份就沒(méi)有計(jì)提獎(jiǎng)金呢
你想抵扣哪一年的所得稅。
不考慮所得稅,老師,我就是想問(wèn)這個(gè)月突然決定發(fā)獎(jiǎng)金,然后我這邊想按照工資薪金發(fā)這部分錢(qián),我就不知道這個(gè)個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候我能不能按照工資所得計(jì)算,在2月初申報(bào)了,因?yàn)槲?2月份沒(méi)有計(jì)提,而且1月初的申報(bào)也沒(méi)有這個(gè)
哦可以的,這個(gè)月計(jì)提再發(fā)放就行。
相當(dāng)于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎?可是我們實(shí)際的1月份工資是2月份發(fā)放,那獎(jiǎng)金這部分按照工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放可以?我有點(diǎn)暈了都
是的 可以的 之前沒(méi)計(jì)提 補(bǔ)可以的
老師,那我這邊2月初申報(bào)的個(gè)稅就是1月份發(fā)放12月份的工資,還有1月份的作為獎(jiǎng)金發(fā)放的工資是嘛?可是那我這邊2月初申報(bào)的收入數(shù)就填寫(xiě)12月份的工資和1月份獎(jiǎng)金之和,這樣就可以嗎?
你好,可以的,完全沒(méi)有問(wèn)題,發(fā)放的次月申報(bào)。