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老師,我們銷售稅額58000,進(jìn)項(xiàng)稅額33000,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫分錄呢?

2023-01-14 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-14 09:01

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2023-01-14
你好 你進(jìn)項(xiàng)比較多,因此是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62
2024-02-18
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023-01-06
你好 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅7580.4
2021-04-13
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 253247.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 253247.62
2024-02-19
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