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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 銷項稅額-(進項稅額-進項轉(zhuǎn)出)-已交稅金 結(jié)果為負數(shù)怎么寫分錄啊

2021-09-25 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-25 10:59

學(xué)員你好,這種情況不需要寫分錄,應(yīng)交稅費-增值稅的負數(shù)就是留抵金額

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學(xué)員你好,這種情況不需要寫分錄,應(yīng)交稅費-增值稅的負數(shù)就是留抵金額
2021-09-25
一、10 月銷項小于進項,形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷項稅額大于進項稅額時,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會計分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅
2024-12-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項8000 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅2000
2022-09-16
如果說進項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,減免稅額
2022-07-22
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-02-20
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