你好,不會(huì)的,利潤(rùn)總額就是你利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
老師請(qǐng)教一下申報(bào)表所得稅季度報(bào)表 企業(yè)所得稅累計(jì)的嗎?我上季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額報(bào)多了 所得稅多交了前兩季度累計(jì)600多,12月份申報(bào)最后一季度 只需要交352所得稅 最后一列16行本期應(yīng)退所得稅那一欄怎么不顯示呢
本月的利潤(rùn)總額是正數(shù),報(bào)表上企業(yè)所得稅要一定交嗎,季報(bào)里面申報(bào)企業(yè)所得稅是不是要繳納
老師,申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表里面第31行次“減所得稅費(fèi)用“,這個(gè)所得稅費(fèi)用本期金額是第四季度應(yīng)該交的企業(yè)所得稅嗎?
發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)申報(bào),于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)時(shí),提示利潤(rùn)總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致,財(cái)務(wù)軟件里利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是正數(shù),但是申報(bào)的一季度所得稅,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),問(wèn)題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了,因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對(duì)上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù),但三季度和四季度這三者對(duì)不上,其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營(yíng)業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對(duì)上)問(wèn)題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤(rùn)表,是要在管理費(fèi)用那里,增加數(shù)額,直到跟一季度所得稅利潤(rùn)總額數(shù)保持一致嗎
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類(lèi)了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類(lèi)后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
開(kāi)普票只填名稱(chēng),不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開(kāi)自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒(méi)有扣除掉專(zhuān)項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專(zhuān)票,給銷(xiāo)售報(bào)銷(xiāo)完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開(kāi)重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫(xiě)?
但是我的卻顯示加上了上期的所得稅
你修改一下你的利潤(rùn)總額你看前面的明細(xì)是不是填寫(xiě)的不對(duì)?
好的,我再檢查一下吧
可以的,可以的,看一下的