同學你好 借應付賬款 貸銀行存款

老師 我想問問社保 我是6月剛繳納的社保的 是單位給再另一個單位給繳納的 是繳納的7個月的 從 6月-12月的 單位給出的是6300左右 我自己是出的2730(一次就繳納的7個月的繳到了12月底的)卡也辦下來了 可是買不了藥 查詢了一下是只有醫(yī)療社保繳納的月份是2個月 余額253 工傷是3個月 余額54 那其他的三險為啥沒有 沒有老師知道嗎 這是我12333查到我的繳費的基本情況 這啥情況
老師,咨詢個問題,一個個體工商戶的超市,可以為員工繳納社保么,如果繳納社保是否享受現(xiàn)在的政策就是到2022年4月30日之前單位負擔的部分減免,個人負擔的繳費,如果為員工繳納社保,那這個個體工商戶是怎么交個人所得稅的和其他稅的
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發(fā)了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發(fā)了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
老師你好,我是一個個體戶,五金經營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個點呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個點呢?需要繳納的增值稅是多少???能用公式給算一下嗎?增值稅是下個月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
老師,想咨詢一下就是2022年有3個月單位那部分醫(yī)療費用2022年暫緩繳納了,這月剛剛繳納,那分錄具體要怎么做
老師請問一下,我們收到款了,做的預收賬款,我們想把收入的時間確定為服務完成并開具發(fā)票時,請問這樣要怎么寫在合同上
公司是有限責任公司,2024年4月之前有一個個人股東,2024年未分配利潤70萬左右,2025年一直虧損,有一個股東是公司做了實繳,稅務打電話說這個個人股東涉及要交個稅,說是轉增資本,應該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時有奶制品購進的時候會有搭贈,假如搭贈的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類)。 ①衛(wèi)生紙如果銷售的情況下,它的成本算零兒嗎?還是用奶平均勾單價。 ②衛(wèi)生紙銷售,是其他業(yè)務銷售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當月流水,第一筆是基本戶轉給美元戶,第二筆是付的運費。然后第二張圖是我做的賬務處理。付運費的時候有個4761.4的差是不是直接計入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師您好,我要開具一張支票,對方在本月20日去入支票,出票日期寫哪天?這個怎么算
老師你好,我公司購進中石化油料,用于生產期間車輛的油耗,車輛是我公司租賃的,油費我公司承擔,請問我需要寫幾筆分錄,油料出庫分錄怎么寫
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分攤?
老師社保費用,怎么是借應付賬款呢
沒做往來那就 借應付職工薪酬 貸銀行存款
老師,是單位承擔的醫(yī)療費用不是個人承擔的醫(yī)療費用,怎么借應付職工薪酬呢
同學你好 單位承擔的部分不就是應付職工薪酬嗎
老師,個人部分才是應付職工薪酬,單位部分怎么是應付職工薪酬呢,應該是計入管理費用吧
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝