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老師想問(wèn)下我們12月發(fā)生銷項(xiàng)稅1000,我也認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅1000,按理來(lái)說(shuō)不交稅。是不是這兩個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)增值稅只需要填進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)情況表,什么稅額抵減情況表與這個(gè)不相關(guān)不用呢?

2023-01-13 13:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 13:04

同學(xué)你好 對(duì)的 是填寫進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的

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同學(xué)你好 對(duì)的 是填寫進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的
2023-01-13
下月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四抵減表需要填。用于以后抵扣。
2021-04-23
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫的
2020-10-10
你好,本期不抵扣的話,本期實(shí)際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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