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老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄

2025-11-16 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-16 09:46

借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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你好,可以直接調(diào)整在今年,直接調(diào)整費用,本年這一部分對應(yīng)繳稅,即可
2022-01-10
同學(xué)你好 按照年度利潤表填寫
2023-04-14
您好,彌補虧損后,你的利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2023-07-09
您好,那您紅字沖回多計提所得稅
2023-07-09
你好,這個應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅紅刪了就行,不用計提
2025-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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