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我司是小規(guī)模納稅人人,第四季度 開票含稅金額:130000,未開票含稅金額:2300000。 賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款 2430000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2430000 納稅申報(bào)的話填增值稅申報(bào)表主表第12行其他免稅銷售額2430000,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 免征增值稅項(xiàng)目銷售額: 2430000、免稅額:72900 老師,麻煩幫我看一下這樣處理對(duì)不對(duì)

2023-01-13 09:29
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 09:30

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同學(xué)你好 這樣看沒有問題
2023-01-13
你好 不交稅不需要填寫減免 按系統(tǒng)自動(dòng)的就可以
2020-10-09
你好只有普票 不超30萬 不需要填寫減免表的 直接申報(bào)就可以
2021-01-07
你的主表和減免表,附列資料截圖給我看下可以嗎?
2021-01-19
18行主表應(yīng)納稅減征額沒有填寫。
2023-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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