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老師,我銷售和收匯都是按照當月第一個工作日匯率,一般出口兩三個月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結匯)匯率7.3 ,收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應收賬款720對嗎?

2025-05-12 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-12 22:53

您好,不是的,每月末要匯兌損益,要看2月末匯繳是多少,2月有 銀行存款_外幣 匯總損益的分錄 那3月分錄貸:應收賬款不是720,看2月末匯率

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 22:57

老師我明白你的意思了,如果2月末調匯后匯率也是7.2我這個分錄就對了,如果是7.5,就要按照7.5和7.3差額計入匯兌損益

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 22:59

我看課本收匯時沒有提現(xiàn)匯兌損益,我還以為我實操錯了

我看課本收匯時沒有提現(xiàn)匯兌損益,我還以為我實操錯了
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齊紅老師 解答 2025-05-12 23:03

您好,因為? 銀行存款-美元,這是外幣賬戶嘛,借貸都有匯率,沒有匯兌損益

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:09

雙幣核算,銀行外幣賬戶不也要折算成人民幣,本來感覺明白了,現(xiàn)在又糊涂了,我收匯時應收賬款匯率和賬載匯率不同,這個差額是計入匯兌損益嗎,是在收匯時做嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-12 23:12

您好, 要折算為人民幣,因為借貸都是外幣科目,沒有差異嘛,同乘一個匯率還是相等的 2.可以 的,不一定要在月末做匯兌損益

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:20

這個應該正確吧,不考慮期末調匯

這個應該正確吧,不考慮期末調匯
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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:21

我現(xiàn)在記賬就是這么記的,看完書本有點迷糊,懷疑自己這么久是不是記錯了

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齊紅老師 解答 2025-05-12 23:22

您好,圖中的應收和銀行外幣科目的余額已經為0了,人民幣和美元都是0,月末沒有匯兌了

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:23

老師我重點問的是賬務處理,不是月末調匯

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:24

我說了不考慮什么跨月什么調匯

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齊紅老師 解答 2025-05-12 23:26

哦哦,分錄對的,科目對的

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快賬用戶5262 追問 2025-05-12 23:26

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-12 23:29

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你好,同學。 借,應收賬款 100*6.1 貸,主營業(yè)務收入 610 借,銀行存款 98*6.2 財務費用,差額部分 貸,應收賬款 100*6.1 借,銀行存款 人民幣 98*6.3 貸,銀行存款 98*6.2 財務費用,差額部分
2020-10-22
1.出口銷售:3月出口時,建議按照出口當日的匯率將應收賬款確認為美元。這樣可以更準確地反映出口業(yè)務的實際收入。主營業(yè)務收入也應按照出口當日的匯率換算為人民幣。這樣可以確保收入與應收賬款的幣種一致,便于后續(xù)的核算和分析。 2.收款:5月收款時,應使用收款當日的匯率將銀行存款確認為美元。這樣可以反映實際收到的外幣金額。同時,應將應收賬款按照3月第一個工作日的匯率進行結轉,以沖減應收賬款余額。 3.結匯:5月結匯時,應使用交易發(fā)生日的匯率將銀行存款確認為人民幣。這樣可以反映實際結匯收到的人民幣金額。財務費用-匯兌損益應根據(jù)銀行買入價和交易發(fā)生日匯率的差額計算。這樣可以更準確地反映結匯產生的匯兌損益。 4.期末調整:如果5月期末應收賬款有余額,應按照5月最后一個工作日的匯率和賬面人民幣的差額進行調整。這樣可以確保應收賬款的賬面價值與實際匯率相符。
2024-06-25
同學你好,9.25日確認收入用9月1日中間價匯率為6.78,10月28日收匯用31日匯率6.88,11月5日結匯用的是銀行回單上的匯率。比如10月28日收匯時,應收賬款的匯兌損益(6.88-6.78)*貨款。
2020-12-23
您好! 應收賬款應在8月底和9月底按期末匯率核算匯率變動
2020-12-28
你好。1、2、3都是是第一個工作日的匯率,然后月末按照最后一個工作日的匯率計算匯兌損益
2022-11-08
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