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老師,小規(guī)模納稅人差額征收開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售收入為44408.24元,開(kāi)免稅發(fā)票的金額為18030元,申報(bào)增值稅,主表第四及(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售收入(5%征收率))第六行會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)44408.24元并且刪除不了,然后主表最后一行產(chǎn)生稅金。請(qǐng)問(wèn)老師,我季度共開(kāi)了不含稅銷(xiāo)售收入金額為62438.24元該怎么申報(bào)增值稅

2021-01-19 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19
您好 代開(kāi)專(zhuān)票額,沒(méi)有含在(四)免稅銷(xiāo)售額的金額里
2022-01-17
可以的,可以免增值稅的前提是普通發(fā)票。
2023-10-16
你好,是做未開(kāi)票收入了。?
2024-05-18
你好? 第4季度的開(kāi)票情況
2022-01-13
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