你好你是差額交稅的嗎
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
填增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)這個表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
填增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)付列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)這個表 2本期發(fā)生額 3 本期扣除額填什么?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
你好老師,怎么判斷一個企業(yè)是否做過稅務登記呢,只有他的營業(yè)執(zhí)照
抖音電商的投流費計入銷售費用還是主營業(yè)務成本
外貿(mào)出口原產(chǎn)地證怎么辦理?
小企業(yè)會計準則,收到3年房租需要分期確認收入嗎?金額不大,共10000
老師,公司沒有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因為2025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個資產(chǎn)負債表這個未分配利潤7萬多來交個人所得稅分紅呢?
老師,洗車費開發(fā)票的時候應該選擇什么選項
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務,平時需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務
老師,員工的月應發(fā)工資超過5千,為什么我報個稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個稅呢?他們沒有更新過專項附加扣除,但是也不需要繳納個稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著