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申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理

2023-10-08 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 21:52

你好你是差額交稅的嗎

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相關問題討論
你好你是差額交稅的嗎
2023-10-08
您好,2個數(shù)據(jù)是不是有1分的差異啊,把2表數(shù)據(jù)改成一樣的,如果現(xiàn)在已經(jīng)一樣了,不是咱申報的問題,刪除重新申報,多試次就能申報了(稅務大廳回復這是老問題,多試退出再試就可以了)
2023-10-04
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
你好,這里是差額交稅需要填寫的成本的加稅合計。
2023-04-19
您好,同學,請截圖給我看下呢,謝謝
2023-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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