您好,沒太明白你的意思呢
老師您好!請問匯算清繳申報(bào)完后,企業(yè)預(yù)繳的稅比應(yīng)繳的稅多,形成退稅。。做帳時不想做到以前年度損益調(diào)整,那因該怎么賬務(wù)處理呢?
2020年我的賬做錯了,少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資。現(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了,少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn), 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí),打算把這二萬多成本放到2021年。請問,我應(yīng)該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。
老師,你好!現(xiàn)階段企業(yè)所得稅和個人經(jīng)營所得毎月帳務(wù)怎么處理?是每月預(yù)扣預(yù)繳嗎?以什么為依據(jù)呢?預(yù)繳比例是多少?
老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
你好老師,今年繳稅因?yàn)楣緞趧?wù)業(yè)務(wù)居多,稅所以繳的多,明年很少,做年度預(yù)測怎么做呢?成比例減少嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
明年的稅收預(yù)測怎么做
今年的因?yàn)閯趧?wù)多,進(jìn)項(xiàng)少,所以繳稅多。明年就很少,那明年稅收預(yù)測該怎么做
稅收預(yù)測就是結(jié)合企業(yè)情況和相關(guān)人員預(yù)估大概的收入和稅額