侈好,開(kāi)票軟件是自動(dòng)抄稅的,申報(bào)表中填報(bào)開(kāi)票收入及未開(kāi)票收入即可。
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫(xiě)申報(bào)表?
上個(gè)月開(kāi)了增值稅銷(xiāo)售發(fā)票,忘記開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票了,現(xiàn)在跨年了,有補(bǔ)救的方法嗎?還沒(méi)有申報(bào)的,如果申報(bào),是按照這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票金額填寫(xiě)申報(bào),還是按照沒(méi)有開(kāi)收購(gòu)發(fā)票金額填寫(xiě)?
老師,我們是免稅企業(yè),但在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票的收入填寫(xiě)了,未開(kāi)發(fā)票的收入忘記填了,怎么辦?
請(qǐng)問(wèn),發(fā)票軟件抄稅忘記填寫(xiě)未開(kāi)票收入金額了,稅務(wù)局如何申報(bào),按已開(kāi)發(fā)票申報(bào)嗎,那未開(kāi)的發(fā)票怎么辦?
2月未開(kāi)發(fā)票收入10萬(wàn),我3月申報(bào)2月的增值稅報(bào)表中填未開(kāi)發(fā)票收入是10萬(wàn),3月開(kāi)了發(fā)票10萬(wàn),未開(kāi)發(fā)票收入是15萬(wàn),那我四月份申報(bào)怎么填未開(kāi)票收入金額是多少,而未開(kāi)票收入15萬(wàn)會(huì)在4月份開(kāi),那5月申報(bào)4月的又該怎么填
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專(zhuān)票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶(hù)參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉?hù)收款的,也要求我們用私戶(hù)付。我們沒(méi)有私戶(hù),也不想找私戶(hù),怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問(wèn)7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問(wèn)點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶(hù) 要自己開(kāi)增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶(hù)用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎