你好;? ? ?補(bǔ)開(kāi)即可。 可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的 ;? ? ?但是日期是按1月來(lái)開(kāi)了?
老師,我公司7月開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票,6月申報(bào)的增值稅還有留抵,申報(bào)7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請(qǐng)問(wèn)增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄是不是不用填?
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
上個(gè)月開(kāi)了增值稅銷售發(fā)票,忘記開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票了,現(xiàn)在跨年了,有補(bǔ)救的方法嗎?還沒(méi)有申報(bào)的,如果申報(bào),是按照這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票金額填寫申報(bào),還是按照沒(méi)有開(kāi)收購(gòu)發(fā)票金額填寫?
12月份忘記開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。12月份還沒(méi)有申報(bào)的,想在這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的抵扣(農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是直接抵扣)。不知道這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票可以用在12月申報(bào)的抵扣嗎?問(wèn)了稅局,稅局說(shuō)必須當(dāng)月開(kāi)當(dāng)月抵扣。
老師您好,我3月份開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在納稅申報(bào)表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票那一欄填寫了開(kāi)票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票?,F(xiàn)在我7月份報(bào)6月份的那個(gè)紅沖的金額,應(yīng)該在哪里填寫呢
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
那申報(bào)的金額是按照這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的金額填寫嗎?
?你好 ;? ? 申報(bào)的金額? 補(bǔ)開(kāi)的金額 %2B本期開(kāi)票的金額合計(jì)來(lái)報(bào)??
我這個(gè)月申報(bào)的是12月份,是按照12月的申報(bào)金額和這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)的金額,正常報(bào)就可以了吧。不需要去稅局申請(qǐng)吧。
?你好 ;? ? ?是的。? ? ? ? ? ?一起來(lái)報(bào)了? ? ? ?