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老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5

老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改?
    圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉?
    改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改?
    圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉?
    改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
2025-08-02 19:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-02 19:35

那就按照你稅務(wù)局的來 你的營業(yè)收入改了嗎看你利潤表的

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快賬用戶2522 追問 2025-08-02 19:42

怎么抵扣掉更改前已交的稅款

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齊紅老師 解答 2025-08-02 19:46

電子稅務(wù)局我要辦稅里面更正申報,直接修改就行。

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快賬用戶2522 追問 2025-08-02 19:55

從哪里直接修改老師,稅款是自動跳出來的

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快賬用戶2522 追問 2025-08-02 19:56

哦哦,是不是18行,減增額那里

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齊紅老師 解答 2025-08-02 20:10

你不是圈起來23 這里預繳稅款預繳了自動出來 你是什么原因預繳

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快賬用戶2522 追問 2025-08-02 20:11

?的是22,23沒填,呃呃我寫了啊老師,因為前期申報過了,申報時就把稅交了,但是報表錯了,現(xiàn)在改正

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齊紅老師 解答 2025-08-02 20:23

更正之后又交了一次嗎 試下 多交了不行申請退稅

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同學你好, 調(diào)減成本費用就可以了,是365的稅款抵消就行
2020-08-31
同學你好 這個會影響
2023-06-28
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報表導致的滯納金,您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時間計算得出的,具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進項稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報時間,導致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項無法按時抵扣。您可以選擇在后期進行抵扣,或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請留抵退稅。請務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動:由于收入申報時間的調(diào)整,附加稅也會相應(yīng)變動。您需要根據(jù)新的申報數(shù)據(jù)重新計算附加稅,并按照稅務(wù)部門的要求進行申報和繳納。 4.應(yīng)交稅費相關(guān)科目的調(diào)整:對于應(yīng)交稅費相關(guān)科目的調(diào)整,您需要在2024年的會計賬目中進行處理。具體調(diào)整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目,以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費金額,更新“應(yīng)交稅費”科目的余額。將凈利潤的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過,對于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項,您需要采取以下步驟進行處理: 1.更正申報:登錄電子稅務(wù)局,進入企業(yè)所得稅更正申報界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報數(shù)據(jù)。請確保提供準確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報數(shù)據(jù),如果涉及補繳稅款,您需要及時繳納相應(yīng)的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產(chǎn)生退稅,您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請退稅。 3.調(diào)整會計賬目:在2024年的會計賬目中,對2022年的相關(guān)事項進行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
你好這樣直接按反結(jié)賬 調(diào)20年成本和管理費用刪除憑證,你這樣,實務(wù)中一般是納稅調(diào)整表去調(diào),不是直接改財務(wù)報表
2021-06-04
你好;? ? ?你現(xiàn)在是要報 4季度申報表 ; 是哪個地方錯誤了 ; 就要去修改之前季度申報表的; 因為? 怕影響匯算數(shù)據(jù)的??
2022-12-14
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