你好,第一個未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
請問增值稅納稅申報,1月未開票收入-10萬,2月開票收入是20萬,未開票收入是4萬,請問2月增值稅怎么申報開票收入和未開票收入
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發(fā)票,請問如何申報報表?謝謝
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師,好。我們22年申報的未開票收入20萬,23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右,2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報企業(yè)所得稅的時候,收入填多少呢
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應該一次性計提還是按月平均計提?
3月報2月,填未開票10萬,四月報3月,開具發(fā)票填10萬,未開發(fā)票填-10,那我3月未開票收入15萬怎么填
未開票怎么會是5萬
我上面都給你寫了,未開具發(fā)票里面填寫5萬呀。
負數(shù)10萬加上15萬,不是5萬等于多少?
意思是我四月報三月的,就是填未開票收入5萬,已開票是10萬,5月申報四月, 需要填已開票15萬,未開票-5萬,是嗎?
第二個不對 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬
為啥,不懂
5萬減-15萬等于未開發(fā)票-10萬
啥意思啊
因為你之前無票收入15萬,現(xiàn)在全部開了發(fā)票呀,不得空沖。
4月填5萬,5月填-15萬,兩者想,那未開發(fā)票是5-15=-10,那等于未開發(fā)票是10萬,可我未開發(fā)票是10萬和15萬啊
一共無票收入是多少?是不是25萬? 那全部都開了發(fā)票, 那你無票收入累計,是不是也是填寫的負數(shù)25萬和正數(shù)25萬。
核對一下這個不就行了,看累計。你每個月核算不出來,你去算累計。