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老師,我們是免稅企業(yè),但在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候,開發(fā)票的收入填寫了,未開發(fā)票的收入忘記填了,怎么辦?

2022-09-01 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 10:20

你好,可以更正申報(bào)電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。

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快賬用戶8848 追問 2022-09-01 10:27

每個(gè)月的增值稅申報(bào)表也可以更正嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 10:27

你好,對(duì)的是的,可以修改,可以更正。

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快賬用戶8848 追問 2022-09-01 15:11

那如果不改前面的,在后面月份的申報(bào)數(shù)據(jù)中調(diào)整,保證今年一年的累計(jì)收入是正確的可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:12

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8848 追問 2022-09-01 15:15

已開票收入的填寫,是不是一定跟開票系統(tǒng)那邊的數(shù)據(jù)是一樣的?如果不一樣就申報(bào)不會(huì)成功?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 15:16

對(duì)的,是的,是這么做的。

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