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老師你好,請問這張發(fā)票如何做賬呢?我已抵扣進項稅款了

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2023-01-12 20:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-12 20:10

學員你好,分錄如下 借*管理費用-中介服務費943.4 應交稅費-增值稅-進項稅額56.6 貸*銀行存款等1000

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學員你好,分錄如下 借*管理費用-中介服務費943.4 應交稅費-增值稅-進項稅額56.6 貸*銀行存款等1000
2023-01-12
你好 原來分錄 不變 金額負數(shù) 做進項轉出?
2020-11-16
同學你好 借,管理費用一福利費 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
2021-01-18
對的,是的,做進項轉出,借預付賬款, 貸庫存商品, 應交稅費,應交增值稅,進項轉出 需要看一下之前具體的做的是什么業(yè)務
2023-05-04
你好,這些都認證了嗎?
2023-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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