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你好老師,增值稅進項票我都記了,但是沒有全抵扣,請問抵扣的進項稅如何做,下次抵扣

2023-11-02 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-02 15:55

你好,這些都認證了嗎?

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快賬用戶5660 追問 2023-11-02 15:56

都做了賬了,但是是指認證了一部分

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齊紅老師 解答 2023-11-02 15:58

你好,認證的做到應交稅費,應交增值稅進項, 沒有認證的多的應交稅費待認證不用結轉(zhuǎn), 認證的結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好,這些都認證了嗎?
2023-11-02
 1、企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進項稅時:   借:原材料(或庫存商品)     應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)     貸:銀行存款(或應付賬款)   2、抵扣進項稅時:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的話; 是暫時不抵扣還是什么情況的?
2023-07-03
貨物到了嗎 沒有的話借進項 貸應付帳款
2021-09-15
你好,可以的,可以以后抵扣的
2021-07-13
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職稱:注冊會計師,稅務師

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