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老師,你好,請問一下,20年有一張進(jìn)項發(fā)票未做賬,但是申報的時候,進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在要把這張發(fā)票做進(jìn)去,需要怎么做呢?

2023-08-24 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-24 17:09

你好,屬于二零年的成本嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-24 17:10

如果是的話,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 匯算清繳需要納稅調(diào)減的。

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你好,屬于二零年的成本嗎?
2023-08-24
同學(xué)你好,如果原件找不到了,可以用對方的復(fù)印件下賬,進(jìn)項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
可以的,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
你好 借庫存商品 進(jìn)項 貸應(yīng)付帳款 負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 進(jìn)項
2020-12-25
這種情況可以不用做賬,在申報報里作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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