在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,試一下的。
老師,小規(guī)模納稅人2季度財(cái)務(wù)報表已發(fā),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤的,可以更正么
老師,小規(guī)模四季度的增值稅,財(cái)務(wù)報表,所得稅報表發(fā)現(xiàn)報錯了,現(xiàn)在怎么改正
你好老師,四季度報稅發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報表季報所得稅的收入和增值稅報表差1分錢,然后修改了前三季度的財(cái)務(wù)報表,那前三季度的季報所得稅也要修改收入嗎,今年虧損不用交所得稅
老師,四季度企業(yè)所得稅報表有個數(shù)據(jù)錯了,現(xiàn)在還可以更正四季度企業(yè)所得稅的報表嗎?
小規(guī)模去年第四季度納稅申報表成本大于主營業(yè)務(wù),填寫錯誤了,現(xiàn)在還能更正嗎?年度財(cái)務(wù)報表沒改申報
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
6月份有出口報關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn) 要申報未開票收入嗎? 這個未開票收入和增值稅申報的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時候,對方說他們會計(jì)已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報價單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報價單需方填了兩個公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個公司報價單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標(biāo)明的價格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進(jìn)度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報表要怎么填?
請問簽訂了招標(biāo)代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以?
老師,公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會計(jì)科目
當(dāng)期的是更正還是作廢呀
沒有交稅的作廢,交了稅款更正。
老師,財(cái)務(wù)報表怎么改
更正,申報之前有一個報表資料報送,看一下在這里面能修改嗎?修改不了的話就去稅務(wù)局。