您好,一般是可以,電子稅務(wù)局更正申報(bào)里面,
老師,小規(guī)模納稅人,上季度財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本錯(cuò)了,不去大廳改報(bào)表,這個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)成正確的可以嗎?
初學(xué)者,一,二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報(bào),今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報(bào)表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計(jì),現(xiàn)在第4季度的年報(bào)還沒有申報(bào),是不是我第四季度的年報(bào)填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去稅務(wù)大廳更正了嗎?
小規(guī)模去年第四季度納稅申報(bào)表成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù),填寫錯(cuò)誤了,現(xiàn)在還能更正嗎?年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒改申報(bào)
23年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表在24年發(fā)現(xiàn)有填寫失誤,24年4月更新了23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,隨后準(zhǔn)備更正第四季度所得稅,但一直提示23年第四季度所得稅申報(bào)表和23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,怎么辦呢
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
請(qǐng)您點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【申報(bào)錯(cuò)誤更正】修改申報(bào)月份,點(diǎn)擊更正財(cái)報(bào)即可。 圖示指引如下 圖片 圖片 一、我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納。 圖片 二、稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)錯(cuò)誤更正,修改申報(bào)月份,點(diǎn)擊更正財(cái)報(bào)即可。
哦,好的,那老師上個(gè)季度只開了一千多發(fā)票,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還填寫數(shù)據(jù)嗎,去年底剛成立的公司
年底沒做賬
你好你們公司沒有發(fā)生成本么,具體做啥業(yè)務(wù)方便說下么,
現(xiàn)在系統(tǒng)有地區(qū)你沒有填寫成本,不讓提交
業(yè)務(wù)不多,可以趕緊直接補(bǔ)上,發(fā)票最好不要跨年,跨年稅局不讓在以后年度稅前扣除,要是沒有軟件,我聽說檸檬云是免費(fèi),趕緊去補(bǔ)吧,