同學你好 你申報繳納的是一月的嗎
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費計提是全部的公司和員工個人的,借管理費用~社保費,貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實際支付社保費是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費,分錄借方是什么?貸銀行存款
老師好,請問,我單位1月的時候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應(yīng)該交醫(yī)保的,但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫(yī)保才能退休,但是工作繳費只交了133個月,實際上應(yīng)該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補足剩下的167個月的醫(yī)保費,然后因為單位部分最后一個月沒扣到,現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工,應(yīng)該怎么做分錄,用什么原始憑證
我們銀行實際已經(jīng)扣了當月的社保費,但是我進入社保系統(tǒng),為什么顯示本單位在202301無實繳信息
小規(guī)模代理記賬公司。代扣的員工社保。當月計提工資,當月計提社保,下月再發(fā)放工資,發(fā)放社保。還有單位繳納的部分。當月計提,當月發(fā)放。已經(jīng)在做賬的時候這樣操作了。實際上對公賬戶在當月已經(jīng)將個人部分和單位部分全部交給銀行了。上面的操作正確嗎?另外還有一個個人的醫(yī)療大額保險108元。對公賬戶上沒有顯示這筆金額的轉(zhuǎn)出。做分錄的時候我也用銀行存款交掉了,這樣可行嗎?
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
個人獨資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個人獨資企業(yè)需要繳納哪些稅
想更改蔣筑英紀念館聯(lián)系電話,該怎么操作?
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
貨幣資金較大余額長期掛賬,且營業(yè)收入發(fā)生額較小。 存在收到錢不確認收入的情況,收到錢了借方是庫存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應(yīng)該是哪些科目呢
老師,之前代理公司賬務(wù)把庫存都出去了,實際上還有很多材料,這種情況怎么辦?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
那12月份的上個月就已經(jīng)扣過了
我們銀行扣過款了,但是感覺錢不對,我想查一下繳費明細,進入平臺顯示當月無實交信息,
同學你好 那你得查詢明細