同學(xué)您好, 月應(yīng)付款額*36
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務(wù)費(fèi)來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
印花稅是我們一直是按購銷合同的70%的萬分之三申報的,他們有的說是按合同的總額萬分之三交應(yīng)該按哪個交
我們簽了一個三年期的合同,合同上沒有明確的總金額,但是有月應(yīng)付款額,我們交印花稅是按什么金額交
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計虧損嗎?
你好老師請看看這個是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
企業(yè)修車,印花稅報哪一項
請問這道題他在算遞延所得稅資產(chǎn)的時候,為什么只算了第二項和第三項產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn),第一項的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不需要加減嗎?
老師,制造業(yè)原材料出庫和結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品都是按照加權(quán)平均算的單價嗎
老師,你好,請問我們公司收其他公司的加工費(fèi),是按機(jī)子數(shù)量來收的,然后他們進(jìn)來放自己,請問這個其他業(yè)務(wù)收入加工費(fèi)的成本是什么
老師,我們工廠入駐了幾家公司,每家公司都安了電表,但是戶頭就只有我們一個,開票也是開給我們公司,請問其他公司的電費(fèi)應(yīng)該怎么處理
我公司支付個人勞務(wù)費(fèi),個人在稅務(wù)局代開了完稅證明,繳納增值稅和城建稅。然后個人提供了一張完稅證明。但不是發(fā)票,是否在該個人完稅后可以要求稅務(wù)局開具購買方為我公司名稱的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?
我想問下B和C母子公司關(guān)系,A是另外一家公司,問下有一筆律師費(fèi)用實際是A打給子公司C的,但打給了母公司B,再由B打給了C,那么母公司怎么做賬?