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請(qǐng)問其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?

2023-01-12 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-12 11:05

同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:05

您好 重分類指會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。具體說來,它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如,應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理,應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額,這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為重分類的對(duì)應(yīng)科目

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快賬用戶4072 追問 2023-01-12 11:06

其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),發(fā)生業(yè)務(wù),做分錄怎么寫,數(shù)字用紅筆填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:37

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
2023-01-12
其他應(yīng)收款中的進(jìn)項(xiàng)待抵扣為負(fù)數(shù)時(shí),確實(shí)需要進(jìn)行負(fù)數(shù)重分類調(diào)整。這是基于會(huì)計(jì)的實(shí)質(zhì)重于形式原則,當(dāng)資產(chǎn)類科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),應(yīng)將其重分類為負(fù)債。 具體的會(huì)計(jì)調(diào)整分錄如下: 如果其他應(yīng)收款科目在報(bào)表中顯示為負(fù)數(shù),應(yīng)先根據(jù)報(bào)表中負(fù)數(shù)的原因進(jìn)行分析,然后將貸方余額匯總至資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的負(fù)債項(xiàng)目中,即“其他應(yīng)付款項(xiàng)目”。此時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。 如果“其他應(yīng)付款”科目余額在借方,則應(yīng)將借方余額匯總至資產(chǎn)負(fù)債表相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)項(xiàng)目中,依然是“其他應(yīng)付款項(xiàng)目”。
2024-03-30
你好,如果實(shí)際情況就是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)(預(yù)收賬款的意思),不需要做什么調(diào)整處理啊
2020-09-10
你好,需要調(diào)整的,需要重分類。是的,是這么做的。
2023-03-27
這個(gè)不能做分錄調(diào)整的,需要反初始化,重新錄期初數(shù)
2023-07-04
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