你好,主要就是看公司有沒有少交稅
老師您好,我正在填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào),其中關(guān)聯(lián)交易信息的第15行境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金額不能為0,關(guān)聯(lián)關(guān)系表我只填寫了法人,請問我第15行的交易金額應(yīng)該怎么填寫呢?
關(guān)聯(lián)報(bào)表中-年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息)營業(yè)成本是根據(jù)什么填
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表什么樣的企業(yè)需要填寫呢,我怎么判斷我得企業(yè)要不要填這個(gè)表呢
年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息)(G113010)的境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易和境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易的收入、成本、費(fèi)用,是按匯算清繳前利潤表填報(bào)?還是按匯算清繳后的報(bào)表填報(bào)?
您好,請問如何填寫關(guān)聯(lián)關(guān)系表中年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息),費(fèi)用是分?jǐn)倖??謝謝
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
企業(yè)所得稅嗎?還是增值稅?
你好,主要是所得稅了。
具體什么思路呢?如何通過關(guān)聯(lián)交易表查看企業(yè)所得稅呢?
你好,一般就是看有沒有按市場價(jià)來確認(rèn)收入交稅。
一般的企業(yè)不會查這個(gè)的