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Q

增值稅申報后,進項稅加計抵減了,導(dǎo)致增值稅減免了一部分,請問減免的這部分增值稅賬務(wù)怎么處理呢?

2023-01-12 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 10:40

你好借 未交增值稅,貸其他收益??

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快賬用戶7644 追問 2023-01-12 10:41

這個其他收益不用再交增值稅了吧?應(yīng)該要交企業(yè)所得稅?

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快賬用戶7644 追問 2023-01-12 10:45

沒有其他收益這個科目,還能放到其他科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 10:49

你好 也可以用營業(yè)外收入? ?交所得稅?

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快賬用戶7644 追問 2023-01-12 11:02

小微企業(yè)減半征收的附加稅,要怎么賬務(wù)處理呢

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快賬用戶7644 追問 2023-01-12 11:06

減免的附加稅稅額需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎

減免的附加稅稅額需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:13

?同學(xué)你好: 和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。

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你好借 未交增值稅,貸其他收益??
2023-01-12
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
你好,貸方做營業(yè)外收入或者其他收益。
2024-06-04
而且體檢是這么做的,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅加計扣除待營業(yè)外收入
2023-12-07
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、減免稅款 貸營業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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