你好借 未交增值稅,貸其他收益??
增值稅申報后,進項稅加計抵減了,導(dǎo)致增值稅減免了一部分,請問減免的這部分增值稅賬務(wù)怎么處理呢?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因為季度收入不超過三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
請問增值稅加計抵減,小規(guī)模增值稅減免、增值稅即征即退,六水兩費減半的分錄分別怎么寫呢?這些減免都需要交所得稅嗎
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點
民辦非企業(yè)地址變更時,“履行內(nèi)部程序”處寫什么,沒有開理事會,個人開的舞蹈培訓(xùn)班
題目:本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊(餐費的增值稅抵扣不了,借銷售費用差旅費,1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款,5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴號里是你給我的回答,我按照你回答的填上去,提交沒有分?jǐn)?shù),提示不對
老師,子公司是獨立法人,以前的合同是跟母公司簽的,但現(xiàn)在子公司付款,這個合理嗎?
您好老師,我們公司是賣中藥飲片的,有兼職的業(yè)務(wù)員高價銷售貨物,老板要給他們返款,說讓財務(wù)辦個單位結(jié)算卡,然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人,這樣做有沒有風(fēng)險,會不會違法
包工頭個人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說
本月派銷售部兩名員工出差,本次出差費用由其中一名員工墊付,有一張住宿費增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票,金額都為833,一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費報銷單,怎么寫分錄啊,老師你上回給我寫的那個不對,得分沒有分
老師,注冊資金增資需要準(zhǔn)備什么資料,那些流程
公司想增加物流這個經(jīng)營范圍,流程和注意事項可以說一下嗎
老師,您現(xiàn)在的意思就是按31天算了,那么肯定是錯的,因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進賣出轉(zhuǎn)差價的,直接材料成本是30萬,請問怎么給他們算利潤
這個其他收益不用再交增值稅了吧?應(yīng)該要交企業(yè)所得稅?
沒有其他收益這個科目,還能放到其他科目嗎?
你好 也可以用營業(yè)外收入? ?交所得稅?
小微企業(yè)減半征收的附加稅,要怎么賬務(wù)處理呢
減免的附加稅稅額需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎
?同學(xué)你好: 和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。