你好借 未交增值稅,貸其他收益??
增值稅申報后,進項稅加計抵減了,導致增值稅減免了一部分,請問減免的這部分增值稅賬務怎么處理呢?
老師,教個問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因為季度收入不超過三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計入了營業(yè)外收入,但是增值稅申報表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會導致免征額有2%的稅差,請問下怎么處理合適
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
請問增值稅加計抵減,小規(guī)模增值稅減免、增值稅即征即退,六水兩費減半的分錄分別怎么寫呢?這些減免都需要交所得稅嗎
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借:應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ,麻煩詳細一點
老師我們是小規(guī)模納稅人,職工食堂發(fā)生的費用是否應該通過應付職工薪酬福利費用核算?這個在新的企業(yè)所得稅申報表里面的應付職工薪酬填寫里面有影響嗎?
老師,我們抖音店鋪收入728589.7,做的無票收入,小規(guī)模納稅人是確認721975金額的收入嗎
以前年度的發(fā)票做到今年,怎么做分錄
老師,小規(guī)模開普票月度可以超過10萬嗎?超了10萬是沒有增值稅吧,因為是季度申報
老師,員工出差開的火車發(fā)票和酒店住宿的發(fā)票,可以直接報銷嗎?
請問印花稅在多少金額內(nèi)可以減半征收嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理取得的收益在企業(yè)所得稅季報里哪一行體現(xiàn)
前期抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出,這一期的進項足夠多,能抵扣前期的進項稅額轉(zhuǎn)出需要交的稅么
老師好,合并報表存貨內(nèi)部交易抵消分錄,第一年和第二年抵消分錄是什么關系,有時候感覺像是屏棄第一年重新做的,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第二年仍未賣出,有時候感覺像是從第一年變到第二年需要補充的分錄,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第一年沒賣出去,第二年全部賣出,邏輯關系不一致的感覺,請勿重復接單
比如我們客戶是不含稅,進賬10萬,要開票現(xiàn)在,額外收11個點,請問對方給我多少稅點錢
這個其他收益不用再交增值稅了吧?應該要交企業(yè)所得稅?
沒有其他收益這個科目,還能放到其他科目嗎?
你好 也可以用營業(yè)外收入? ?交所得稅?
小微企業(yè)減半征收的附加稅,要怎么賬務處理呢
減免的附加稅稅額需要在賬務上體現(xiàn)嗎
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。