借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、減免稅款 貸營業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師請問我們今年享受增值稅減免,退回的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會(huì)計(jì)分錄這個(gè)減免的部分怎么做呀?
本月應(yīng)該繳納增值稅7000,但是由于招收了退伍軍人,減免了增值稅7000,所以本月沒繳納增值稅額,請問會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
老師:公司招用退役軍人減免增值稅.附加稅,稅費(fèi)減免到賬了,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入--稅收減免 這樣可以嗎?
我想問一下,我們本期應(yīng)交增值稅7萬,享受了一個(gè)增值稅加計(jì)抵減36600,享受了一個(gè)退伍軍人減免27400,這筆分錄我應(yīng)該如何做呢?
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做