能抵扣前期的進項稅額轉(zhuǎn)出需要交的稅。
請問老師們,就是9學銷項金額不多上期留底的進項稅額足夠抵扣,還需要勾選進項稅額抵扣不???
我們抵扣以前年度的進項稅額,本期申報時候需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,這種情況應該填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是應該填寫其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形?
本期銷項大于進項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
你好,由于不同時期進項稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當期應轉(zhuǎn)出的進項稅額當期轉(zhuǎn)出。當期轉(zhuǎn)出時產(chǎn)生的進項稅額和滯納金抵減了公司的進項留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時補交了增值稅和附加稅,對于前期補交的稅費稅務局說你們可以留待以后抵減實際應納稅額,那交給稅務留待以后抵減的稅費怎么做賬呢?
老師,我理一下,就是在增值稅為負數(shù),進項大于銷項的前提下,如果進項可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進項稅額不能抵扣,就做進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷項大于進項,需要交稅,小于進項不要交稅,是嗎?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領導文字答復也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
轉(zhuǎn)出的進項稅也一起計算到這個月里,相當于這個月的銷項增多了,然后用這個月的進項抵扣
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!