而且體檢是這么做的,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅加計扣除待營業(yè)外收入
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應(yīng)該怎么做?借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--未交增值稅 嗎
請問老師,小規(guī)模的附加費是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
請問增值稅加計抵減,小規(guī)模增值稅減免、增值稅即征即退,六水兩費減半的分錄分別怎么寫呢?這些減免都需要交所得稅嗎
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,那個增值稅優(yōu)惠政策,季度不超30萬普票免交增值稅的這一部分減免,需要交所得稅嗎?還有增值稅3減安1來交,減征的2個點,需要交所得稅嗎?謝謝
我公司辦了個預(yù)沖加油卡10000元,開了普通發(fā)票不征收,然后實際消費的時候開了,開了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個半成品,入哪個科目?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
減半的話,按照減半以后金額計提就可以了
即征即退呢
收到以后借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入
這些優(yōu)惠都要交所得稅嗎
這個是需要交企業(yè)所得稅的