同學你好 你看下進項轉出的金額對嗎
當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”1962.74元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額1026.74元。相差金額936.000000元
老師好,請問增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中,紅字發(fā)票專用信息表注明的進項稅額中的數(shù)字是系統(tǒng)自動帶出來的,我這里要做什么處理嗎?
當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發(fā)票金額28377.14元,申報20欄自動生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。
報增值稅時顯示當期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進項稅額轉出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進項稅額轉出額與信息表數(shù)據(jù)不符
6月有三張票做進項稅額轉出,2張對方已開紅字28761.06填到"紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額",1張?zhí)畹剑惓{證轉出進項稅額"16106.19,稅款也補交了,現(xiàn)在報6月增值稅比對不通過,說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進項稅額轉出的"稅額"28761.06,《附列資料二》中第20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額"的稅額0元,相差金額28761.06元,這個該怎么報。
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎