你好填寫的是要實際轉(zhuǎn)出的金額
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”1962.74元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額1026.74元。相差金額936.000000元
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”28519.38元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額28377.14元。相差金額142.240000元開票軟件紅字發(fā)票金額28377.14元,申報20欄自動生成的也是28377.14元。這是什么原因?怎么處理?謝謝。
報增值稅時顯示當(dāng)期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
6月有三張票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2張對方已開紅字28761.06填到"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額",1張?zhí)畹剑惓{證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額"16106.19,稅款也補(bǔ)交了,現(xiàn)在報6月增值稅比對不通過,說《開具紅字增值稅專用信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的"稅額"28761.06,《附列資料二》中第20欄"紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額"的稅額0元,相差金額28761.06元,這個該怎么報。
紅字開具普通發(fā)票1000元,報稅申報時,如何填報申報,申報表二中,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額下,有20項,顯示“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”,專票紅字開具發(fā)票的可以在這一行填對嗎? 普票沖紅發(fā)票開具后怎么填申報?
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
一般納稅人,開增值稅專用發(fā)票6%的商業(yè)險發(fā)票,最低收幾個點(diǎn)
你好,我想成立個某某生態(tài)園,種些桃子、櫻桃往外賣,有的客戶要發(fā)票,麻煩看看我是成立個體戶還是小規(guī)模企業(yè)合適?謝謝
想做工程這方面的,經(jīng)營范圍怎么寫?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款