同學(xué),你好,去年的沖紅按免稅來(lái)開

老師,我今年1月4日 開了免稅發(fā)票給甲方,項(xiàng)目是去年的,今年收尾款,當(dāng)時(shí)開出來(lái)的是免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅率出來(lái)了,需要作廢么?還是不用作廢?
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年作廢,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,去年字給打錯(cuò)了
上年開的免稅的小規(guī)模的發(fā)票,今年紅沖,重開,是開1%的,還是免稅的,金額都一樣,紅沖的票是開免稅么?,去年字給打錯(cuò)了
老師,我想問一下去年小規(guī)模納稅人每月15w的免稅的政策今年還有嗎,去年開票的時(shí)候我們公司開票時(shí)直接是免稅的稅額,今年開票就是1%
老師,我沖紅去年的發(fā)票,今年重新開票,我們公司是小規(guī)模,去年增值稅是免稅的,今年增值稅稅率是3%減按1%,那我今年開去年的票,增值稅稅率我是按今年的1%開票,還是選擇0稅率開票?
老師,運(yùn)輸貨物的司機(jī)工資計(jì)入哪個(gè)科目?
出口企業(yè)銷售可以退稅,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,我們開具一年500萬(wàn)全額保證金的銀行承兌匯票,我們是要一次性被凍結(jié)500萬(wàn),還是每次開具的時(shí)候凍結(jié)開具匯票的金額啊?比如說我這個(gè)月底要開50萬(wàn),是只要凍結(jié)50萬(wàn)就可以?
老師你好:報(bào)稅個(gè)是勾選發(fā)票就行了,其他五個(gè)報(bào)表數(shù)字自動(dòng)生成的。另外記賬憑證做于不做都可以報(bào)稅的嗎?還是先必須做憑證再報(bào)稅。
社保基數(shù)調(diào)整,7月和8月有需要補(bǔ)繳的社保(系統(tǒng)10月自動(dòng)生成,現(xiàn)已申報(bào)已補(bǔ)繳)。但是7月8月的工資早已發(fā)放,個(gè)稅也早已申報(bào)。這部分社保差額在個(gè)稅申報(bào)中怎么處理了?直接加到9月的稅款所屬期嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬


紅沖肯定是免稅,我的意思是要重新給別人開
重新給別人開肯定要交稅呀,紅沖的是抵掉你開專票其他的金額了