按實(shí)際扣的稅款做賬。
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購(gòu)進(jìn)對(duì)方開(kāi)得有普票,他把稅和成本分開(kāi)寫(xiě)了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒(méi)有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零,但是又繳了稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
老師你好 我是一般納稅人物業(yè)服務(wù)企業(yè) 今年由于疫情原因 我們這邊有個(gè)惠企政策就是增值稅留底退稅 但是后期還是出現(xiàn)問(wèn)題了 稅務(wù)局查了我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后問(wèn)我們是怎么回事 把一些認(rèn)證不相符的發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 產(chǎn)生了增值稅和附加稅稅款和滯納金 我這個(gè)應(yīng)該如何做賬 我們企業(yè)水3% 電13% 物業(yè)6% 車5% 這個(gè)單子有好多張 我應(yīng)該怎么做賬呢 還有個(gè)事情 我這月申報(bào)物業(yè)費(fèi)58790.4 稅款3527.42電費(fèi)54485.85稅款7083.16 車5147.6 稅款257.38 車簡(jiǎn)易征收所以稅款是257.38但是那個(gè)電和物業(yè)費(fèi)不是簡(jiǎn)易征收 那我多出來(lái)的這部分稅款是屬于物業(yè)費(fèi)還是電費(fèi)是我自己考量還是怎么弄的呢 如何做賬呢?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)的相關(guān)問(wèn)題。我才來(lái)一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說(shuō)是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報(bào)。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個(gè)稅都是空申報(bào)。但是從12月份開(kāi)始,有做了一些員工進(jìn)來(lái),需要申報(bào)個(gè)稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個(gè)稅系統(tǒng)里面是沒(méi)有之前代理記賬公司那邊申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報(bào)過(guò)法人的個(gè)稅的話。
老師 ,好。資源辦讓我們開(kāi)了一個(gè)代征戶,讓先往里面存錢,然后拉一車碎石,當(dāng)時(shí)他們就先把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費(fèi),的數(shù)扣。他們系統(tǒng)是3%,但是,我們是一般納稅人,稅率是13%,每月是我們申報(bào)完了,把銀行端哪個(gè)圖截個(gè)他們,我想知道,他們已經(jīng)扣3%的稅了,我們申報(bào)的13%哪10怎么整,這些單子在哪打印,他們按13%扣稅,完稅證明可以在稅務(wù)局打印出來(lái),就是銀行哪個(gè)單子不知道在哪打印?還有,他們現(xiàn)扣的3%的增值稅,我們?cè)趺醋鲑~
老師,好,資源辦,讓我們開(kāi)了一個(gè)代征戶,需要先把大概稅款存進(jìn)去,拉一車,從代征戶里面把增值,(3%),附加稅,資源稅,服務(wù)費(fèi),都扣除了來(lái)了,這個(gè)需要做賬嗎?我們是一般納稅人,是按13%交稅的,現(xiàn)在不是有很多優(yōu)惠政策,哪個(gè)系統(tǒng)是他們自己開(kāi)發(fā)的,像資源稅減半征收,但是,他們系統(tǒng)沒(méi)有,這賬怎么做
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開(kāi)了發(fā)票也沒(méi)有付款啊,也沒(méi)有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
資源稅預(yù)先扣除的3%,我們需要做賬嗎
說(shuō)錯(cuò)了。是資源辦,預(yù)先扣除的哪些稅,我們需要做賬嗎
你好,有完稅證明嗎?
什么也沒(méi)有,問(wèn)他們,他們就說(shuō)他們預(yù)收的
他們屬于第三方,會(huì)按每頓0.5收費(fèi),都是他們先扣下的錢
政府票據(jù),發(fā)票,完稅證明,都沒(méi)有?
這個(gè)是他們系統(tǒng)開(kāi)出來(lái)的票,當(dāng)時(shí)開(kāi)出來(lái),當(dāng)時(shí)就從代征戶里面把增值稅,附加稅,資源稅,服務(wù)費(fèi)扣了。
這不是有效票據(jù),只是開(kāi)個(gè)證明單子??上葤焱鶃?lái)。后期取得完稅證明或政府票據(jù),再轉(zhuǎn)入稅金及附加
他們系統(tǒng)增值稅是3%,我們是一般納稅人,按13%繳稅了。但是都得從他們讓我們開(kāi)的代征戶繳稅,問(wèn)他們,他們說(shuō)的是多退少補(bǔ),13%有完稅證明,就是他們預(yù)先扣的哪個(gè)3%沒(méi)單子,全都是從代征戶交的,因?yàn)槭窍茸岊A(yù)存錢了。這樣看,我們不是交了16%的增值稅?
是的,預(yù)先交了16%,后期應(yīng)讓退回多交的3%
在他們系統(tǒng)里面開(kāi)的票,預(yù)交的哪部分稅怎么做賬
可計(jì)入管理費(fèi)用-稅金