同學(xué),你好 現(xiàn)在還是正常的
您好,老師 我方19年11月給對方開具了增值稅專票,對方一直未認證,今天來找我們說發(fā)票驗證平臺找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開票系統(tǒng),屬正常開具并上傳,對方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
收到對方當月開具的電子普票,然后對方紅沖了,我在查驗平臺查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認證平臺有顯示這張票紅沖了,如果我不進去認證平臺看我就不會知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
對方開給我們的進項發(fā)票 抵扣認證平臺查不到這張票 應(yīng)該是作廢了 但是全國查驗平臺 能查到這張票是什么情況
這發(fā)票我稅務(wù)驗證平臺查的,是正常的。對方開給我們的,說已經(jīng)作廢了,我剛查了顯示正常,是2月開的,
對方開給我們的發(fā)票增值稅查驗平臺可以查到,電子稅務(wù)局查到發(fā)票已全額紅沖,對方說發(fā)票是正常的,已抵扣未抵扣界面都差不到這張票,什么原因怎么處理
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
好的謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
那現(xiàn)在跨月了,不能作廢只能紅沖是嗎
同學(xué),你好 是的,只能紅沖
那12月開錯的票稅要正常繳納稅金在一月是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的