你好,可以的啊,這個影響不大的,不影響你交稅,你直接做到這個月就行。
老師你好,請問一下小規(guī)模納稅人一個季度收入不超過30萬,減免教育費附加和地方教育費附加。這個賬上需不需要提現(xiàn)。分錄怎么做??梢圆蛔鲑~務處理嗎?
老師,請問一下,我現(xiàn)在理公司以往年度的賬,有10萬左右掛的預收款,我現(xiàn)在要補報收入,補在6月份上個季度,因為這個月我們申請了一般納稅人,下個月生效,下個月補就要交稅了,請問怎么補?是直接在電子稅務局改報表補就可以了嗎
#提問#請問老師,小規(guī)模納稅人,上季度有一筆向法人借款分錄漏做,補做到這個季度可以嗎?或者可以在稅務局系統(tǒng)中更改往期財務報表嗎?
老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數(shù)據一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據改為正確的第四季度的財務數(shù)據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師您好,我想問一下,我這邊有個合伙企業(yè)23年接手時什么都是0申報,也沒有賬,但是電子稅務局系統(tǒng)里的財務報表有兩三個數(shù)值,如果這樣的話我23年的三四季度的財務報表就有問題現(xiàn)在是否需要更正,還是直接做23年的年報時調整過來就可以,小規(guī)模納稅人
老師,企業(yè)微信的認證技術專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
請問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進項只有四十萬,能抵扣其他材料的進項嗎
法人,也是部分股權的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權是一樣嗎?
本期申報有個建筑服務預申報增值稅,預交申報后之后,體現(xiàn)在本期增值稅申報表上哪個地方,本月可以抵減稅金嗎
老師,您好,請問下我們4月有留抵的增值稅11萬多,這個月申報后還有7萬多的留抵,不知道是不是因為有享受附加費的減半征收的原因,現(xiàn)在稅款是-103元,這樣申報不會引起稅務關注吧?業(yè)務這些都是實實際際的。
老師,我們公司是一般納稅人,主要是做工程建設類的,然后現(xiàn)在有一臺自用汽車想賣掉,能開普通發(fā)票嗎,稅率是多少呢?
一般納稅人,銷項稅額負數(shù),進項稅額0 ,可以申請退稅嗎
沖減以前年度主營業(yè)務成本,如何做賬,進項稅已經抵扣
股東為實繳,賬面凈資產為負數(shù),現(xiàn)在進行股權轉讓,那么股權原值是不是0?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。