能退回就退回,不能退回的話,這個就這樣。
老師好,小規(guī)模納稅人給客戶開了20萬普票,點數(shù)開錯了,對方7月份已經(jīng)入賬,不能將發(fā)票還回來,我這個月開紅字發(fā)票,然后再開對的發(fā)票,紅字發(fā)票和重開的發(fā)票都要給對方嗎?
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師好!請問我司是小規(guī)模公司,客戶給我們開了增值稅專用發(fā)票(代開的)對方公司也是小規(guī)模。但是已經(jīng)跨月請問這樣 還可以退回讓他們沖紅,再開普票過來嗎?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因為有5000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報稅
請問小規(guī)模建筑行業(yè),8月份開票3%的普票135萬元,3%專票118萬元,合計253萬元,已經(jīng)超過了季度免征額,請問小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅?例如,分包開回來有普通發(fā)票勞務(wù)費(fèi)80萬,請問這個勞務(wù)票是否可以扣除后去再計算增值稅?
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報價?