你好 7月開紅字發(fā)票紅沖當(dāng)期收入 6月正常申報納稅?
老師,麻煩問一下,公司是小規(guī)模公司,2020年12月,開了一張85000的增值稅普通發(fā)票,21年5月因為合同中有一項業(yè)務(wù)不能達(dá)成,退給客戶5000元,第二個月客戶郵寄回來2020年開具的85000的發(fā)票,我公司同時開具80000的發(fā)票給客戶,這樣操作可以嗎
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因為有5000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計準(zhǔn)則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因為有5000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項負(fù)數(shù),這種情況我應(yīng)該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報稅
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2021年6月份我公司開給A公司一張1200元的物管費增值稅普通發(fā)票,當(dāng)時的會計分錄是:借應(yīng)收賬款-A公司 1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物管費1165.04元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額34.95元。今年9月份我公司向 A公司催收這筆物管費,A公司說這個發(fā)票是去年開的,已經(jīng)過期了,要求我公司給他重新開具發(fā)票,請問我現(xiàn)在該怎么辦?
老師,這是別人給開的發(fā)票,我們在以7個點把金額返還給對方,怎么計算
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
老師,每個月做費用發(fā)票的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項還是要區(qū)分是否認(rèn)證,計入待認(rèn)證稅額或者進(jìn)項稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來50萬,我這怎么做賬
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機(jī)按照幾年折舊
25年的工商年報認(rèn)繳出資時間填2023年6月30號嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過2032年填哪個日期?
老師,跨年了,也可以嗎,金額不一樣
你好 是的,開紅字發(fā)票 處理一樣的 可以
老師,您看我這么做可以嗎,6月我正常申報了,做的是借應(yīng)收,貸收入,增值稅,7月負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的是2020年那張發(fā)票,那我做借利潤分配,貸應(yīng)收,可以嗎
你好 7月開負(fù)數(shù) 發(fā)票沖當(dāng)期收入,不用利潤分配?
跨年也沒事?
是的? 是的 開負(fù)數(shù) 發(fā)票沖當(dāng)期收入,