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老師,我們公司是一般納稅人,在發(fā)票勾選系統(tǒng)選了發(fā)票抵扣勾選,但是公司目前只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的時(shí)候是借記應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?舉個(gè)例子,單位發(fā)生銷售部門廣告費(fèi)用113,對(duì)方開來增值稅專用發(fā)票,借:銷售費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:銀行存款113

2022-05-09 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 17:34

你好同學(xué),可以的,這樣做是可以的。

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快賬用戶2213 追問 2022-05-09 17:38

老師,如果我這個(gè)13元待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額今年都沒法抵扣,單位今年沒有收入,那這待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 17:43

你和同學(xué)一直掛賬就可以了,一直這樣留著就可以了。

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快賬用戶2213 追問 2022-05-09 18:11

老師我們單位1月份預(yù)付給國(guó)家電網(wǎng)的電費(fèi)10萬元,他一季度給開次發(fā)票,4月份開來發(fā)票61066.8的專票,其中金額是54041.42元,稅額是7025.38元,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:18

借,預(yù)付,貸,銀行 借,成本,或者費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),貸,預(yù)付

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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