你好 這個(gè)第四季度是按照去年的政策阿,兩邊是沒有關(guān)系的
老師,我公司是小規(guī)模納稅人季報(bào),第一季度當(dāng)時(shí)政策還沒出來,1,2月的增值稅按3%算的,三月份政策出來了說按1%,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話意思是要沒享受三減一的政策要求申請(qǐng)退稅,那么我是要退前兩個(gè)月的嗎?怎么申請(qǐng)操作呢?
老師好,小規(guī)模納稅人,第四季度開了三張普票三個(gè)點(diǎn)(如圖)、根據(jù)小規(guī)模1%減免政策、請(qǐng)問我的減免額是多少呢?怎么算出來的呢?謝謝老師
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
請(qǐng)問小規(guī)模的剛出來恢復(fù)1%的政策,那我第四季開的免稅,專票3%這個(gè)怎么申報(bào),還是正常申報(bào)
請(qǐng)問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫?
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)