你好,是金濟附加里面的。
老師,1月份交印花稅,12月份如何計提,是借管理費用還是稅金及附加?
老師,印花稅不需要計提,12月份有印花稅,直接計到第二年1月份,借:稅金及附加——印花稅貸:銀行,這樣對嗎?
12月計提時:借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個分錄我是這樣寫的,導(dǎo)致季度利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
老師,上一個會計12月計提時:借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯了,這個怎么調(diào)整
老師,上一個會計12月計提時:借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯了,這個怎么調(diào)整
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
稅金及附加里面的。
1月份還交滯納金3,是不是滯納金到1月份在做不用一起計提吧?
你好,滯納金直接在繳納的當(dāng)月做營業(yè)外支出就可以。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。