借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:稅金及附加 負(fù)數(shù)
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
印花稅沒計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個(gè)分錄我是這樣寫的,導(dǎo)致季度利潤表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
老師,上一個(gè)會計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
老師,上一個(gè)會計(jì)12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯(cuò)了,這個(gè)怎么調(diào)整
老師你好,幫我看一下我的中級會計(jì)師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號,又退回兩件屬于非調(diào)整事項(xiàng)。
國家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時(shí),公司股東會在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個(gè)決議時(shí)間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補(bǔ)附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因?yàn)楦墩迟N單上得增加張數(shù)
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
這樣操作,季度利潤表稅金及附加這里是負(fù)數(shù),是不是就錯(cuò)了
沒錯(cuò),你本季度紅沖了,全年是正確的
那季度申報(bào)的時(shí)候他會提示,第三列要大于4-10列的合計(jì),直接點(diǎn)擊確定沒關(guān)系嗎
那個(gè)是正常的提示,確認(rèn)金額正確就提交
可以沖掉1月份借:稅金及附加,待:銀行存款,然后做正確的分錄借:應(yīng)交印花稅 待:銀行存款嗎
最終的結(jié)果都是一樣的,我只是省略了中間步驟